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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002630
Monto de la Factura
₲ 1.838.816.730
Nro. de Orden de Pago
2555
Fecha de Orden de Pago
23-03-2011
Fecha Emisión Cheque
23-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.748.681.278
IVA

Retención DNCP
₲ 6.552.874
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
601
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20177
Monto Contrato
₲ 4.597.041.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.985.086.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.967.266.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203694
Nombre de la Licitación
LPN 59-10 ADQUISICION DE ECOGRAFOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips