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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042037
Monto de la Factura
₲ 262.494.000
Nro. de Orden de Pago
7509
Fecha de Orden de Pago
01-08-2012
Fecha Emisión Cheque
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.764.222
IVA

Retención DNCP
₲ 979.978
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
270/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30945
Monto Contrato
₲ 8.614.782.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.059.783.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.009.794.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips