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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010759
Monto de la Factura
₲ 77.560.000
Nro. de Orden de Pago
5380
Fecha de Orden de Pago
06-06-2012
Fecha Emisión Cheque
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.794.949
IVA

Retención DNCP
₲ 27.396
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
460
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-41359
Monto Contrato
₲ 251.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.098.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.771.785

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221479
Nombre de la Licitación
LPN 36/11 ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL AREA INTERIOR Y AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips