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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001059
Monto de la Factura
₲ 21.092.400
Nro. de Orden de Pago
6536
Fecha de Orden de Pago
09-07-2012
Fecha Emisión Cheque
09-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.058.489
IVA

Retención DNCP
₲ 75.166
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIDEL FLEITAS NUÑEZ
RUC
446979-8
Número de Contrato
135-11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-25052
Monto Contrato
₲ 892.416.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.740.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.691.342

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206579
Nombre de la Licitación
LPN Nº 89/10 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PREDIOS Y JARDINES PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips