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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009526
Monto de la Factura
₲ 56.676.800
Nro. de Orden de Pago
11109
Fecha de Orden de Pago
24-10-2011
Fecha Emisión Cheque
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.781.212
IVA

Retención DNCP
₲ 201.977
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
537
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21392
Monto Contrato
₲ 555.759.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.779.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.967.060

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198538
Nombre de la Licitación
LPN 40/10 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips