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Datos del Pago

Nro. de Factura
0030100000185
Monto de la Factura
₲ 91.800
Nro. de Orden de Pago
482
Fecha de Orden de Pago
16-01-2012
Fecha Emisión Cheque
16-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.466
IVA

Retención DNCP
₲ 334
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
594/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21298
Monto Contrato
₲ 183.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.932

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198528
Nombre de la Licitación
LPN 28/10 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips