Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-005-0028840
Monto de la Factura
₲ 91.800
Nro. de Orden de Pago
9490
Fecha de Orden de Pago
06-09-2011
Fecha Emisión Cheque
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.466
IVA

Retención DNCP
₲ 334
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
594/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21298
Monto Contrato
₲ 183.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.932

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198528
Nombre de la Licitación
LPN 28/10 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips