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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003283
Monto de la Factura
₲ 8.468.750
Nro. de Orden de Pago
4590
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.266.139
IVA
₲ 769.886
Retención DNCP
₲ 30.180
Retención IVA
₲ 230.966
Retención Renta
₲ 153.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 787.488
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
446/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-41006
Monto Contrato
₲ 1.367.415.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 947.655.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 911.315.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219405
Nombre de la Licitación
LPN 15/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips