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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036119
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. de Orden de Pago
7767
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
29-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 713.230
IVA
₲ 68.181
Retención DNCP
₲ 2.673
Retención IVA
₲ 20.455
Retención Renta
₲ 13.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
446/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-41006
Monto Contrato
₲ 1.367.415.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 947.655.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 911.315.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219405
Nombre de la Licitación
LPN 15/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips