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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001847
Monto de la Factura
₲ 45.504.000
Nro. de Orden de Pago
10818
Fecha de Orden de Pago
14-10-2011
Fecha Emisión Cheque
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.817.318
IVA

Retención DNCP
₲ 169.882
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-28104
Monto Contrato
₲ 455.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.601.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.738.035

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208414
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS SEGÚN PRESENTACION Y FORMA FARMACEUTICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips