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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00349
Monto de la Factura
₲ 3.740.000
Nro. de Orden de Pago
5422
Fecha de Orden de Pago
19-07-2013
Fecha Emisión Cheque
19-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.556.672
IVA
₲ 340.000
Retención DNCP
₲ 13.328
Retención IVA
₲ 102.000
Retención Renta
₲ 68.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
373/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-37058
Monto Contrato
₲ 924.527.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.195.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.849.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215170
Nombre de la Licitación
LPN 12/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIOS DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips