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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035689
Monto de la Factura
₲ 8.860.000
Nro. de Orden de Pago
8709
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.425.698
IVA
₲ 805.455
Retención DNCP
₲ 31.574
Retención IVA
₲ 241.637
Retención Renta
₲ 161.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
089
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-23095
Monto Contrato
₲ 4.718.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.365.100.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.323.756.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206454
Nombre de la Licitación
LPN 87/10 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LABORATORIOS DEL AREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips