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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 234.217.853
Nro. de Orden de Pago
2458
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.495.447
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 817.633
Retención IVA
₲ 6.387.760
Retención Renta
₲ 8.517.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PIERCE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089337-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-25-263225
Monto Contrato
₲ 797.640.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.640.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 744.096.803

Datos de la Licitación

ID de Licitación
472176
Nombre de la Licitación
Construcciones varias en Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion