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Datos del Pago

Nro. de Factura
008-001-0045/46/47/48/49/50/51
Monto de la Factura
₲ 2.489.316.110
Nro. de Orden de Pago
1399
Fecha de Orden de Pago
15-10-2025
Fecha Emisión Cheque
15-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.322.215.109
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 8.689.976
Retención IVA
₲ 67.890.439
Retención Renta
₲ 90.520.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-25-250152
Monto Contrato
₲ 113.825.502.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.243.322.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.212.273.668

Datos de la Licitación

ID de Licitación
458765
Nombre de la Licitación
Provisión De Alimentación Escolar-Programa Hambre Cero
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion