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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 1.212.811.431
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
09-04-2026
Fecha Emisión Cheque
09-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.131.398.706
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.233.814
Retención IVA
₲ 33.076.676
Retención Renta
₲ 44.102.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-25-250152
Monto Contrato
₲ 113.825.502.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.386.597.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.473.275.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458765
Nombre de la Licitación
Provisión De Alimentación Escolar-Programa Hambre Cero
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion
