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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-7-2387
Nro. de Timbrado
15398865
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. de Orden de Pago
40023
Fecha de Orden de Pago
27-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.397.727
IVA
₲ 2.045.455

Retención DNCP
₲ 102.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIMPLAST SACI
RUC
80015763-0
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40003-22-213191
Monto Contrato
₲ 1.214.995.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.095.503.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.090.601.215

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412632
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOTELLA PLASTICA PET Y TAPA ROSCA
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa