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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000566
Monto de la Factura
₲ 2.792.300.000
Nro. de Orden de Pago
471
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.655.426.531
IVA
₲ 253.845.455

Retención DNCP
₲ 9.950.742
Retención IVA
₲ 76.153.636
Retención Renta
₲ 50.769.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
11-2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-105957
Monto Contrato
₲ 3.989.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.989.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.793.466.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VOR Y DME PARA EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac