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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00000927
Nro. de Timbrado
11209394
Monto de la Factura
₲ 58.641.985
Nro. de Orden de Pago
2441
Fecha de Orden de Pago
06-11-2015
Fecha Emisión Cheque
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.767.461
IVA
₲ 5.331.090

Retención DNCP
₲ 208.979
Retención IVA
₲ 1.599.327
Retención Renta
₲ 1.066.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
22-2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-110519
Monto Contrato
₲ 491.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.889.220

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296274
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac