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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0008192
Nro. de Timbrado
11488039
Monto de la Factura
₲ 52.875.900
Nro. de Orden de Pago
1154
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.284.020
IVA
₲ 4.806.900

Retención DNCP
₲ 188.430
Retención IVA
₲ 1.442.070
Retención Renta
₲ 961.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
158/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-118349
Monto Contrato
₲ 708.578.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.578.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.350.803

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290879
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac