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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0006952
Nro. de Timbrado
10975202
Monto de la Factura
₲ 212.573.670
Nro. de Orden de Pago
533
Fecha de Orden de Pago
09-03-2016
Fecha Emisión Cheque
09-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.153.695
IVA
₲ 193.247.879

Retención DNCP
₲ 757.535
Retención IVA
₲ 5.797.464
Retención Renta
₲ 3.864.976
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
158/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-118349
Monto Contrato
₲ 708.578.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.578.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.350.803

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290879
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac