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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002980
Monto de la Factura
₲ 74.414.000
Nro. de Orden de Pago
2059
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.766.361
IVA
₲ 6.764.909

Retención DNCP
₲ 265.184
Retención IVA
₲ 2.029.473
Retención Renta
₲ 1.352.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-118352
Monto Contrato
₲ 1.341.315.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.341.315.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.275.566.175

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290989
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac