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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 8.939.200
Nro. de Orden de Pago
2970
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.501.017
IVA
₲ 812.655

Retención DNCP
₲ 31.856
Retención IVA
₲ 243.796
Retención Renta
₲ 162.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
073/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-115309
Monto Contrato
₲ 684.368.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.368.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.821.852

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291414
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac