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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000795
Monto de la Factura
₲ 37.225.000
Nro. de Orden de Pago
2870
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.400.298
IVA
₲ 3.384.091

Retención DNCP
₲ 132.656
Retención IVA
₲ 1.015.228
Retención Renta
₲ 676.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
073/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-115309
Monto Contrato
₲ 684.368.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.368.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.821.852

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291414
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac