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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000792
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 11.778.200
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2870
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-12-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            21-12-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-12-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.200.854
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.070.745
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 41.973
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 321.224
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 214.149
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
        
                                    RUC
                            
            366529-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            073/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25005-15-115309
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 684.368.450
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 684.368.450
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 650.821.852
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            291414
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUSICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dinac
        