Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000916
Nro. de Timbrado
10860028
Monto de la Factura
₲ 35.000
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284
IVA
₲ 3.182

Retención DNCP
₲ 125
Retención IVA
₲ 955
Retención Renta
₲ 636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
080/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-116168
Monto Contrato
₲ 21.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.514.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.459.423

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291414
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac