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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0004697/4698/4699
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 92.329.660
Nro. de Orden de Pago
1500022503
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.886.406
IVA
₲ 8.393.605

Retención DNCP
₲ 325.672
Retención IVA
₲ 2.518.082
Retención Renta
₲ 2.518.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR/PR N° 012/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-221414
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.309.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.476.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411840
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar