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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001051/52/53
Nro. de Timbrado
15498991
Monto de la Factura
₲ 3.227.999.986
Nro. de Orden de Pago
1500020374
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.037.694.715
IVA
₲ 293.454.544

Retención DNCP
₲ 11.386.036
Retención IVA
₲ 88.036.364
Retención Renta
₲ 88.036.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROMECANICA SRL (S.I.D.E.)
RUC
80009637-1
Número de Contrato
PR/PR N° 63/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-224422
Monto Contrato
₲ 16.139.999.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.225.153.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.037.694.715

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418640
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AUTOBOMBAS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar