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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000159
Nro. de Timbrado
15719863
Monto de la Factura
₲ 210.640.000
Nro. de Orden de Pago
1500019994
Fecha de Orden de Pago
22-11-2022
Fecha Emisión Cheque
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.221.815
IVA
₲ 19.149.091
Retención DNCP
₲ 742.985
Retención IVA
₲ 5.744.727
Retención Renta
₲ 5.744.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
PR/DL N° 301/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-215133
Monto Contrato
₲ 2.699.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.550.762.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.403.317.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411912
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar