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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000190
Nro. de Timbrado
16575216
Monto de la Factura
₲ 113.825.000
Nro. de Orden de Pago
1500024587
Fecha de Orden de Pago
02-01-2024
Fecha Emisión Cheque
02-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.114.500
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 401.492
Retención IVA
₲ 3.104.318
Retención Renta
₲ 3.104.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
PR/DL N° 301/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-215133
Monto Contrato
₲ 2.699.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.550.762.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.403.317.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411912
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar