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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-039-0000349/350
Nro. de Timbrado
16575216
Monto de la Factura
₲ 111.735.000
Nro. de Orden de Pago
1500025394
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.137.020
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 390.057
Retención IVA
₲ 3.047.318
Retención Renta
₲ 4.063.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
PR/DL N° 301/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-215133
Monto Contrato
₲ 2.699.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.550.762.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.403.317.427

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411912
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar