Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-039-0000206
Nro. de Timbrado
15719863
Monto de la Factura
₲ 189.090.000
Nro. de Orden de Pago
1500020313
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.942.284
IVA
₲ 17.190.000

Retención DNCP
₲ 666.972
Retención IVA
₲ 5.157.000
Retención Renta
₲ 5.157.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
PR/DL N° 301/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-215133
Monto Contrato
₲ 2.699.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.550.762.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.403.317.427

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411912
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar