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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016616
Nro. de Timbrado
16787969
Monto de la Factura
₲ 5.914.617.000
Nro. de Orden de Pago
1500024373
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.512.423.043
IVA
₲ 626.636.364

Retención DNCP
₲ 20.647.390
Retención IVA
₲ 161.307.737
Retención Renta
₲ 215.076.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PR/PR N° 38/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-223327
Monto Contrato
₲ 6.915.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.908.955.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.453.828.917

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419120
Nombre de la Licitación
FABRICACIÓN DE BALSA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar