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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000370/71/72/73/74
Nro. de Timbrado
16161990
Monto de la Factura
₲ 263.058.950
Nro. de Orden de Pago
1500021484
Fecha de Orden de Pago
04-04-2023
Fecha Emisión Cheque
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.550.429
IVA
₲ 23.914.450

Retención DNCP
₲ 927.881
Retención IVA
₲ 7.174.335
Retención Renta
₲ 7.174.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
PR/PR N° 062
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-224004
Monto Contrato
₲ 2.144.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.062.661.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.936.725.934

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411404
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA MJT
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar