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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006134
Nro. de Timbrado
15476280
Monto de la Factura
₲ 260.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500020403
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.671.819
IVA
₲ 23.636.364

Retención DNCP
₲ 917.091
Retención IVA
₲ 7.090.909
Retención Renta
₲ 7.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MONTAJES ELECTROMECANICOS Y METALURGICOS ELECTRO-MEC S.A
RUC
80070658-7
Número de Contrato
PR/DL N° 343/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-216252
Monto Contrato
₲ 2.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.797.530.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.634.927.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405634
Nombre de la Licitación
SERVICIOS METALMECÁNICOS TERCERIZADOS PRE ZAFRA 2022 - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar