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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006113/14
Nro. de Timbrado
15476280
Monto de la Factura
₲ 529.830.000
Nro. de Orden de Pago
1500019868
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.594.113
IVA
₲ 48.166.364
Retención DNCP
₲ 1.868.855
Retención IVA
₲ 14.449.909
Retención Renta
₲ 14.449.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTAJES ELECTROMECANICOS Y METALURGICOS ELECTRO-MEC S.A
RUC
80070658-7
Número de Contrato
PR/DL N° 343/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-216252
Monto Contrato
₲ 2.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.797.530.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.634.927.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405634
Nombre de la Licitación
SERVICIOS METALMECÁNICOS TERCERIZADOS PRE ZAFRA 2022 - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar