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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001970
Nro. de Timbrado
15732365
Monto de la Factura
₲ 762.615.000
Nro. de Orden de Pago
1500019269
Fecha de Orden de Pago
26-09-2022
Fecha Emisión Cheque
26-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 738.453.970
IVA
₲ 69.328.636

Retención DNCP
₲ 2.689.951
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 20.798.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL)
RUC
80024262-9
Número de Contrato
PR/DL N°202/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-213556
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.997.557.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.897.174.933

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405849
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TELEMEDICION
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar