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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015239
Nro. de Timbrado
16121545
Monto de la Factura
₲ 527.685.985
Nro. de Orden de Pago
1500023375
Fecha de Orden de Pago
18-09-2023
Fecha Emisión Cheque
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 496.576.497
IVA
₲ 47.971.453

Retención DNCP
₲ 1.861.292
Retención IVA
₲ 14.391.436
Retención Renta
₲ 14.391.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A (DYSA)
RUC
80038916-6
Número de Contrato
PR/DL N° 349/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-216527
Monto Contrato
₲ 48.600.715.239
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.066.024.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.271.179.502

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410945
Nombre de la Licitación
Contratación de Firma Especializada para el Apoyo en la Gestión de Recursos Humanos Temporales
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar