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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000278
Nro. de Timbrado
15839052
Monto de la Factura
₲ 374.664.735
Nro. de Orden de Pago
25651
Fecha de Orden de Pago
04-11-2022
Fecha Emisión Cheque
04-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.010.348
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.362.417
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.733.237
Multa
₲ 10.218.129

Datos del Contrato

Proveedor
DUNAMIS S.A.
RUC
80051991-4
Número de Contrato
36/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22010-21-208378
Monto Contrato
₲ 599.742.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.634.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.915.812

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402704
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, TINGLADOSY REGULARIZACIÓN DE PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE- PLURIANUAL 2.022
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana