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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001603
Nro. de Timbrado
15211910
Monto de la Factura
₲ 165.275.941
Nro. de Orden de Pago
29019
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.753.365
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 601.003
Retención IVA
₲ 4.507.526
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.263.797
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22010-21-208383
Monto Contrato
₲ 390.353.291
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.583.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.763.132

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402704
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, TINGLADOSY REGULARIZACIÓN DE PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE- PLURIANUAL 2.022
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana