- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034954
Nro. de Timbrado
13087713
Monto de la Factura
₲ 58.744.500
Nro. de Orden de Pago
12089
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.801.141
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 205.072
Retención IVA
₲ 1.602.123
Retención Renta
₲ 2.136.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23001-25-251675
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 954.290.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.734.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459816
Nombre de la Licitación
Etiquetas para Extintores - ONC - Ad Referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn
