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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0033381
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13087713
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 67.204.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            11535
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-07-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-07-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-07-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 63.301.751
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 237.049
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.832.850
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.832.850
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
        
                                    RUC
                            
            80003182-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23001-25-251675
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 779.066.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 733.939.654
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            459816
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Etiquetas para Extintores - ONC - Ad Referendum
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Intn
        