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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 69.410.577
Nro. de Orden de Pago
18680
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.228.886
IVA
₲ 6.310.052

Retención DNCP
₲ 252.402
Retención IVA
₲ 1.893.016
Retención Renta
₲ 1.262.010
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.082.975
Multa
₲ 1.691.288

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L
RUC
80026341-3
Número de Contrato
PBS/LPN/20/2013
Código de Contratación (CC)
LP-28004-13-74504
Monto Contrato
₲ 1.865.275.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.755.534.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.644.696.542

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248016
Nombre de la Licitación
Hall Central y 2do Piso Bloque 7
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado