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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0050236
Nro. de Timbrado
17337022
Monto de la Factura
₲ 3.882.000
Nro. de Orden de Pago
1044
Fecha de Orden de Pago
05-09-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.758.481
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.116
Retención IVA
₲ 105.873
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMAX S.A.
RUC
80063882-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30096-24-239965
Monto Contrato
₲ 1.115.247.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.687.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 925.968.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439371
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta