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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005367
Monto de la Factura
₲ 101.583
Nro. de Orden de Pago
2000008416
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.855
IVA
₲ 4.837

Retención DNCP
₲ 375
Retención IVA
₲ 1.451
Retención Renta
₲ 2.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
310/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169346
Monto Contrato
₲ 5.299.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.299.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.053.265

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-18ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips