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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004352
Monto de la Factura
₲ 833.115.500
Nro. de Orden de Pago
1500000302
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 794.331.990
IVA
₲ 39.672.167

Retención DNCP
₲ 3.078.560
Retención IVA
₲ 11.901.650
Retención Renta
₲ 23.803.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
75/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168559
Monto Contrato
₲ 52.323.412.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.389.481.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.760.412.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips