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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005476
Monto de la Factura
₲ 4.403.188.530
Nro. de Orden de Pago
1500000487
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.014.985.375
IVA
₲ 209.675.644

Retención DNCP
₲ 16.270.830
Retención IVA
₲ 62.902.693
Retención Renta
₲ 125.805.387
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 183.224.245

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
75/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168559
Monto Contrato
₲ 52.323.412.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.389.481.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.760.412.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips