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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0011758
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 255.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000010663
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            24-09-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            24-09-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-09-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 240.663
        
                                    IVA
                            
            ₲ 23.227
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 901
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 6.968
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 6.968
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
        
                                    RUC
                            
            80048397-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            014/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-19-183224
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.068.225.794
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.044.324.204
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.867.531.959
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            327128
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 16-17 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA HOSPITALES, CLINICAS PERIFERICAS,PUESTOS Y UNIDADES SANITARIAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE HOSPITALES AREA CENTRAL DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        