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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0006170
Monto de la Factura
₲ 331.463.703
Nro. de Orden de Pago
2000011655
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.214.702
IVA
₲ 30.133.064

Retención DNCP
₲ 1.169.163
Retención IVA
₲ 9.039.919
Retención Renta
₲ 9.039.919
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE FATECHA ORTIZ
RUC
827160-7
Número de Contrato
384/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169108
Monto Contrato
₲ 1.229.407.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.399.741.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.318.454.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-18ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips