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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0025398
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 105.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500000211
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-07-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-07-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-07-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 98.012.000
        
                                    IVA
                            
            ₲ 5.000.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 388.000
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.500.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.000.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 2.100.000
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MEDICINE S.A.
        
                                    RUC
                            
            80015176-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            80/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-19-168991
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.550.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.550.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.394.406.175
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            347619
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        