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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003682
Monto de la Factura
₲ 2.260.000
Nro. de Orden de Pago
2000015033
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.128.755
IVA
₲ 205.455

Retención DNCP
₲ 7.972
Retención IVA
₲ 61.637
Retención Renta
₲ 61.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
449/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-186021
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.838.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347644
Nombre de la Licitación
LPN SBE 74-18 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips